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电机厂内部控制与财务舞弊的分析

[关键词:电机厂,内部控制,财务舞弊]  [热度 ]
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作品编号:kjx0038,word全文:19页,合计:13000

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电机厂内部控制与财务舞弊的分析毕业设计论文------

本文通过论述电机厂内部控制与财务舞弊存在的问题进行分析,进而提出了一系列的解决措施,先从改善内部控制与财务舞弊的理论问题入手,对概念及理论进行分析,从而知道电机厂存在的具体问题,根据其经营管理需要设计必要的会计制度,对其促进电机厂的发展有重要意义,改善内部控制与财务舞弊对全面提高企业管理水平,落实各部门经济责任制,提高电机厂的经济效益,有很大的推动作用,最后针对电机厂财务舞弊问题提出了应加强会计监督与控制,并充分发挥外部监督,加大对电机厂会计内部控制体系的投入力度,提高人员的专业化素质,加强企业内部控制的措施、建立健全监督及反馈体系、完善内部治理结构等方面加强电机厂内部控制与财务舞弊的策略。

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研究内容

本文首先写了绪论部分,如研究背景、研究目的及意义、国内外研究现状、主要研究内容及研究方法,然后分析了内部控制和财务舞弊的相关理论,主要包括内部控制的定义 、内部控制的目标、内部控制的五要素、财务舞弊定义财务舞弊种类、财务舞弊动因,在此基础上分析了电机厂内部控制与财务舞弊的成因,分析主要有:电机厂内部控制存在的问题、其中包括,内部控制制度不健全,会计监督职能弱化,电机厂财务舞弊存在的问题。最后针对其存在的具体问题,分别从加强企业会计内部控制的措施、建立健全监督及反馈体系、完善内部治理结构等方面进行分析,并提出相应的解决对策。

研究方法

文献分析法:通过收集并整理应收账款管理现状等相关文献,对电机厂内部控制与财务舞弊关系进行分析。

系统分析方法:本架构就是首先分析电机厂内部控制与财务舞弊的成因,然后,分别从加强企业会计内部控制的措施、建立健全监督及反馈体系、完善内部治理结构,并提出相应的解决对策

归纳总结法:查阅相关资料和通过理论分析,归纳出解决电机厂内部控制与财务舞弊存在的问题。

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本章对电机厂内部控制与财务舞弊存在的问题具体分析。主要针对电机厂内部控制存在的问题,其中包括内部控制制度不健全,内部人员对内部控制的意识比较薄弱,管理人员也缺乏对内部控制的意识,忽略了管理的工作。会计监督职能弱化,这主要体现在核算工作的力度不够,导致了电机厂生产出的产品在质量上存在很大的问题,因子管理不善,监控和力度不够等方面造成企业资产大量流失,还根据电机厂财务舞弊等存在的问题进行分析,讲述了电机厂在财务舞弊上存在什么样的问题,最为严重的就是虚假销售,这使得审计人员很难发现其中的问题,根据我找出的这些问题又给电机厂提出了几条合理化的建议,希望可以在如此细致的分析上找到加强电机厂内部控制与财务舞弊管理的策略,有利于电机厂的发展。  

 

 


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