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轮胎工业有限公司内部审计问题分析

[关键词:轮胎工业,内部审计]  [热度 ]
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作品编号:kjx0418,word全文:20页,合计:10000

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轮胎工业有限公司内部审计问题分析毕业设计论文------

本文认为,目前轮胎公司内部审计存在独立性不强, 对内部控制和风险管理的关注不够,手段仍然落后,审计目标和审计范围都有局限性,审计人员的素质不能满足当前工作的要求,集中表现为公司内部审计工作低下等问题。因此应最大限度确保内部审计机构的独立性和权威性,同时,应强化审计质量风险意识,改进内部审计的方式方法,拓展内部审计的作业领域,提高审计人员素质优化群体结构,从全方位提高该公司内部审计工作质量。

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研究的主要内容

鉴于内部审计对上市公司的重要作用,所以以轮胎工业有限公司内部审计存在的问题及对策分析为主线,首先阐述了我国内部审计的涵义,对上市公司的地位,上市公司内部审计的作用、特点;其次,介绍了轮胎公司内部审计的现状,对公司及内部审计机构进行了介绍;再次,着重对轮胎公司内部审计存在的问题进行了较全面的分析;最后,提出完善轮胎公司内部审计的对策,改进的措施,使企业较好的防范经营风险,提高效益,更好更快的健康发展。

研究方法

在课题的研究过程中主要采用了资料调查法,实证法,总结法,参考文献法等研究方法,其中资料调查主要包括通过检索工具进行文献检索、通过学术期刊进行文献检索、通过文献资料库进行文献检索等。

本文拟解决问题

本文拟解决的问题主要是通过分析轮胎公司内部审计存在的问题,比如内部审计的独立性不强,对内部控制和风险管理的关注不够,内部审计手段落后,运用现代审计不够熟练,对系统抽样技术等方法运用的少,内部审计目标和审计范围都有局限性等。通过分析其原因并提出相应的解决对策。

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第二章叙述了企业内部审计的相关知识和理论概念及内部审计对于上市公司的地位,重点的介绍了上市公司内部审计的作用和特点,从监督财务的收支、提高资源的配置、进行公司业绩评价、完善公司内部控制制度、提高资金的使用效益和协助管理当局加强风险管理,分析了对上市公司内部审计的各方面因素的作用,从上市公司内部审计的责任、风险、工作难度、独立性、技术难度和人员要求,分析了上市公司内部审计的特点,使我们更深入的了解了上市公司内部审计对于公司的作用及特点。

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确立内部审计地位增强其独立性

健全、完善、有效的内部控制是现代企业制度的重要特征,也是现代企业管理的一种重要方法和内在需要。内部控制制度可以综合反映出一个企业的管理水平和高层管理者的管理能力。在内部控制的监督过程中,内部审计发挥着越来越重要的作用,既是企业内部控制的一个重要组成部分,也是监督内部控制其他环节的主要力量。这样内部审计的监督职能紧紧服务于企业中心工作和管理工作,才能真正被企业所有者、经营者以及企业的其他利害关系人重视和理解,从而加强内部审计工作[10]。

加强内部审计组织体系建设是增强其独立性的重要保证。主要从如下方面入手:

其一,全面推行总审计师制度。争取政策,在公司总部设立总审计师,在下属企业设立副总审计师。其二,促进基层内部审计机构独立。其三,加强审计分部建设:将人员增加......

 

 


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